Дипломная работа: Управление затратами на предприятии

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Для устранения имеющихся недостатков и улучшения эффективности использования имеющихся у предприятия материальных ценностей можно предложить следующие мероприятия.

Уменьшить расход сырья на производство продукции можно за счет:

- совершенствования техники и технологии производства работ;

- приобретение более качественных материалов;

- уменьшения потерь материалов во время хранения и транспортировки;

- повышения квалификации работников.

Сокращение потерь материальных ценностей возможно также за счет заключения договоров о поставке материалов определенными партиями точно в срок. Здесь расчет делается на то, что материалы практически не хранятся на складе. Это сокращает расходы предприятия на хранение запасов (складские расходы), а также потери в результате хранения и транспортировки.

Увеличение притока денежных средств предприятия возможно за счет:

- реструктуризация дебиторской задолженности в финансовые инструменты;

- использование частичной предоплаты;

- привлечение внешних источников краткосрочного финансирования.

Уменьшение оттока денежных средств предприятия возможно за счет:

- сокращение затрат;

- отсрочки платежей по обязательствам;

- использование скидок поставщиков материалов, работ, услуг;

- повышение качества финансового и налогового планирования;

- использование в расчетах векселей, практики взаимозачетов;

- приобретение материалов для нужд предприятия крупными партиями.

2.3 Анализ затрат предприятия за 2013 - 2015 гг

Затраты АО «Шаргункумир» за 2013 год представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Затраты АО «Шаргункумир» за 2013 год

Показатели

Ед.изм

план

факт

откл.+/-

Расходы периода - всего

тыс. сум

171 403

546 588

375 185

Расходы по реализации

тыс. сум

Тех ПД -9 (услуги ж/ дороги тарифы, подача уборка вагонов)

тыс. сум

Административные расходы

тыс. сум

58 355

200 321

141 966

Заработная плата

тыс. сум

40 432

155 978

115 546

ЕСП 25%

тыс. сум

10 108

36 285

26 177

Канцелярские и типографические расходы

тыс. сум

300

841

541

Затраты на содержания связи (местные и мобильные)

тыс. сум

2 000

258

-1 742

Износ основных средств

тыс. сум

2 000

2 313

313

Затраты по служебным командировкам

тыс. сум

3 215

3 763

548

в т.ч. суточные

711

711

Электроэнергия на организационные и управленческие нужды

тыс. сум

300

883

583

Прочие операционные расходы

тыс. сум

113 048

346 267

233 219

Расходы на подготовку кадров

тыс. сум

Оплата аудиторских услуг

тыс. сум

Выслуга лет АУП

7 264

15 951

8 687

Показатели

Ед.изм

план

факт

откл.+/-

Выплаты стимулирующего характера

тыс. сум

Выдача бесплатно продукты

тыс. сум

Расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х лет

тыс. сум

638

1128

490

Надбавки к пенсиям ,единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда (работающие пенсионеры)

тыс. сум

Выплате работникам материальная помощь

тыс. сум

Затраты на содержание оздоровительных лагерей, жилищного фонда (износ)

тыс. сум

287

287

Оплата услуга банка и депозитарий

тыс. сум

3 825

10 699

6 874

Обязательные платежи в бюджет:

82 088

201 123

119 035

1,6 % ПФ от реализации

тыс. сум

5 575

32 624

27 049

1,4 % Дорожный фонд от реализации

тыс. сум

4 878

28 546

23 668

0,5% развития школьного фонда

тыс. сум

1 742

10 195

8 453

Налог на недра

тыс. сум

11 851

81 440

69 589

Налог на имущество

тыс. сум

25 062

21 856

-3 206

Статья -15

тыс. сум

7 038

9 384

2 346

Статья -12

тыс. сум

Налог на землю

тыс. сум

44 688

97 440

52 752

Налог на воду

тыс. сум

487

387

-100

Штраф за простой вагонов

тыс. сум

9 510

9 510

Штраф и пеня за дебиторской задолжен

тыс. сум

8 444

8 444

Штраф и пеня в бюджет

тыс. сум

362

362

Убытки от выбытие основных средств

тыс. сум

17 159

Убытки от списания дебиторских задолженности

тыс. сум

Убытки по операциям прошлых лет выявленных в отчетном году

тыс. сум

Республиканский сертификат

тыс. сум

Благотворительный фонд

тыс. сум

150

150

Консалтинговые услуги

тыс. сум

300

300

Подписка на газеты и журналы

тыс. сум

405

405

Научный центр по изучения новых технологий

тыс. сум

«Шердил» х/к (за ремонт компьютера)

Консалтинговые услуги

тыс. сум

За 2013 год расходы предприятия превысили плановый уровень на 375 185 тыс. сум. При этом в структуре затрат имеются затраты как производственного, так и непроизводственного назначения.

Таблица 16 - Затраты АО «Шаргункумир» за 2014 год

Показатели

Ед.изм

план

факт

откл.+/-

Расходы периода - всего

тыс. сум

832 623

3 249 954

2 417 331

Административные расходы

тыс. сум

219 145

1 029 708

810 563

Заработная плата

тыс. сум

163 028

730 751

567 723

ЕСП 25%

тыс. сум

40 757

192 414

151 657

Канцелярские и типографические расходы

тыс. сум

1 100

10 800

9 700

Затраты на содержания связи (местные и мобильные)

тыс. сум

1 000

3 591

2 591

Износ основных средств

тыс. сум

1 000

9 399

8 399

Затраты по служебным командировкам

тыс. сум

12 860

48 921

36 061

Показатели

Ед.изм

план

факт

откл.+/-

в т.ч. суточные

тыс. сум

14 433

14 433

Подписка на газеты и журналы

тыс. сум

12 883

12 883

Затраты на управленческие и организационные цели

тыс. сум

400

1 335

935

строительные материалы

тыс. сум

250

2 173

1 923

за бланки

тыс. сум

150

391

241

запчасти

тыс. сум

5 501

5 501

Затраты природа охранного назначение

тыс. сум

984

984

Затраты на ремонт компьютера

тыс. сум

2 016

2 016

Представительские расходы

тыс. сум

8 550

8 550

Прочие операционные расходы

тыс. сум

613 478

2 220 246

1 606 768

Расходы на подготовку кадров

тыс. сум

Оплата аудиторских услуг

тыс. сум

2 000

5 000

3 000

Выслуга лет АУП

34 056

86 399

52 343

Выдача бесплатно продукты

тыс. сум

10 463

Расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х лет

тыс. сум

2 552

6 789

4 237

Выплате работникам материальная помощь

тыс. сум

1 076

1 076

Затраты на содержание оздоровительных лагерей, жилищного фонда (износ)

тыс. сум

810

810

Оплата услуга банка

тыс. сум

15 300

143 907

128 607

Обязательные платежи в бюджет :

559 570

1 691 151

1 131 581

1,6 % ПФ от реализации

тыс. сум

55 602

208 787

153 185

1,4 % Дорожный фонд от реализации

тыс. сум

48 652

182 689

134 037

0,5% развития школьного фонда

тыс. сум

17 375

65 246

47 871

Налог на недра

тыс. сум

138 500

524 282

385 782

Налог на имущества

тыс. сум

90 588

101 212

10 624

Статья -15

тыс. сум

28 152

152 970

124 818

Статья -12

тыс. сум

84 229

Налог на землю

тыс. сум

178 752

369 564

19 0812

Налог на воду

тыс. сум

1 949

2 172

223

Штраф за простой вагонов

тыс. сум

47 194

47 194

Пеня за кредиторской задолжен

тыс. сум

49 626

49 626

Штраф в бюджет

тыс. сум

21 611

21 611

Штраф за негодности счётчика (электроэнергия)

тыс. сум

9 158

9 158

Штраф центр по ценным бумагам

тыс. сум

286

286

Убытки от выбывшие основные средства

тыс. сум

65 488

65 488

Плата за изношенных основных средств

тыс. сум

4 362

4 362

Убытки по операциям прошлых лет выявленных в отчетном году

тыс. сум

72 136

72 136

Прочие расходы периода

4 790

4 790

Республиканский сертификат

тыс. сум

1 019

1 019

Фонд развития спорта

тыс. сум

500

500

За благотворительность

тыс. сум

1 550

1 550

Консалтинговые услуги

тыс. сум

300

300

Госпошлина

тыс. сум

1 421

1 421

За 2014 год затраты предприятия превысили плановый уровень на 2 417 331 тыс. сум. При этом в структуре затрат имеются затраты как производственного, так и непроизводственного назначения.

Таблица 17 - Затраты АО «Шаргункумир» за 2015 год

Показатели

Ед.изм

план

факт

откл.+/-

Расходы периода - всего

тыс. сум

1 088 610

2 772 990

1 684 380

Расходы по реализации

тыс. сум

0

1 275

1 275

Расходы по транспортировки

тыс. сум

За брокерские услуги

тыс. сум

1 275

1 275

Административные расходы

тыс. сум

472 974

717 214

244 240

Заработная плата

тыс. сум

365 875

505 543

139 668

ЕСП 25%

тыс. сум

91 469

141 133

49 664

Канцелярские и типографические расходы

тыс. сум

600

2 240

1 640

Затраты на содержания связи (местные и мобильные)

тыс. сум

4 000

2 943

-1 057

Износ основных средств

тыс. сум

4 000

4 086

86

Затраты по служебным командировкам

тыс. сум

6 430

25 717

19 287

в т.ч. суточные

тыс. сум

10 319

10 319

Затраты на управленческие и организационные цели

тыс. сум

600

3 389

2 789

Строительные материалы

тыс. сум

20 001

20 001

За программу 1-С

тыс. сум

9 946

9 946

За получение чековые книжки

тыс. сум

644

644

Затраты природоохранного назначения

тыс. сум

860

860

Затраты на ремонт компьютера

тыс. сум

712

712

Прочие операционные расходы

тыс. сум

615 636

2 054 501

1 438 865

Оплата аудиторских услуг

тыс. сум

6 000

6 000

Выслуга лет АУП

14 528

60 516

45 988

Расходы по выписке ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х лет

тыс. сум

1 276

4 919

3 643

Выплата работникам материальная помощь

тыс. сум

3 220

3 220

Затраты на содержание оздоровительных лагерей, жилищного фонда (износ)

тыс. сум

1 388

1 388

Оплата услуга банка

тыс. сум

7 650

96 632

88 982

ГП Центр депозитарий

533

533

Обязательные платежи в бюджет :

592 182

1 433 270

841 088

1,6 % ПФ от реализации

тыс. сум

85 271

166 469

81 198

1,4 % Дорожный фонд от реализации

тыс. сум

75 612

145 660

70 048

0,5% развития школьного фонда

тыс. сум

26 647

52 021

25 374

Налог на недра

тыс. сум

213 178

397 905

184 727

Налог на имущество

тыс. сум

50 124

71 769

21 645

Статья -15

тыс. сум

14 076

386 552

372 476

Статья -12

тыс. сум

Налог на землю

тыс. сум

126 300

208 616

82 316

Налог на воду

тыс. сум

974

4 278

3 304

Штраф за простой вагонов

тыс. сум

18 991

18 991

Пеня за кредиторской задолжен

тыс. сум

19 230

19 230

Пеня в бюджет

тыс. сум

374 872

374 872

Прочие расходы периода

0,00

34 930

34 930

Республиканский сертификат

тыс. сум

6 463

6 463

Фонд развития спорта

тыс. сум

2 000

2 000

За благотворительность

тыс. сум

1 037

1 037

Консалтинговые услуги

тыс. сум

400

400

Убытки от списания дебиторской задолженности

тыс. сум

25 030

25 030

За 2015 год затраты предприятия превысили плановый уровень на 1 684 380 тыс. сум. При этом в структуре затрат имеются затраты как производственного, так и непроизводственного назначения.

В целом, по данным табл. 14 - 17 видно, что в рассматриваемом периоде фактические расходы предприятия всегда превышали плановые. Наибольшее превышение фактических расходов над плановыми достигнуто по итогам 2014 года.

Рисунок 9 - Динамика и степень выполнения плана по затратам ОАО «Шаргункумир» за 2013 - 2015 гг., тыс. сум

В развитие общего анализа затрат предприятия приведем анализ затрат на 1 т угля - таблицы 18 - 19.

Таблица 18 - Затраты на 1 т угля в 2014 г.

Показатели

Ед. изм.

За 4 квартал

Сначала года

План

Факт

% вып

План

Факт

% вып

А

1

2

3

4

5

6

7

Калькуляционная добыча

тн

6000

7035

117,2

20000

20065

100,3

В.т.ч. товарная добыча

тн

5000

7035

140,0

19000

20065

105,6

2. Затраты на добычу по элементам.

Элементы затрат

Ед. изм

План на

1тн сум тийин

Фактический

на отч квартал

с начала

года

за отчётный квартал

с нач года

на всю добычу

на 1тн

на всю добычу

на 1тн

Вспомогательные материалы

тыс.сум

26519,66

18644,20

164578

23394,17

235419

11732,82

Вспомогательные изделия, полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера

тыс.сум

2345,67

2399,20

1483664

210897,51

1557622

77628,81

Элементы затрат

Ед. изм

План на

1тн сум тийин

Фактический

на отч квартал

с начала

года

за отчётный квартал

с нач года

на всю добычу

на 1тн

на всю добычу

на 1тн

Вода

тыс.сум

42

161,90

1179

167,59

5356

266,93

Топливо

тыс.сум

2897,00

7533,10

198526

28219,76

426514

21256,62

в.т.ч. уголь на ПТН

тыс.сум

53,33

22,55

298

42,36

867

43,21

ГСМ

2843,67

7510,55

198228

28177,40

425647

21213,41

Электроэнергия

тыс.сум

1965,17

1555,75

10899

1549,26

23412

1166,81

Итого материальные затраты

тыс.сум

33769,50

30294,15

2151043

305763,04

2248323

112051,98

Зарплата основная и дополнительная

тыс.сум

42733,67

37850,40

729699

103724,09

1200758

59843,41

Отчисления на социальное страхование

тыс.сум

10683,40

9462,60

179231

25477,04

291966

14551,01

Амортизация основных фондов

тыс.сум

29016,83

34580,20

171499

24377,97

686400

34208,82

Прочие расходы

тыс.сум

21781,33

23316,60

148100

21051,88

498429

24840,72

Полная себестоимость

тыс.сум

137984,73

135503,95

3379537

480389,05

4925876

245495,94

3.Расшифровка материалов

Элементы затрат

Ед.

изм

За 4 квартал

С начала года

Всего

на 1 т, сум тийин

Всего

на 1 т, сум тийин

Пла

Факт

План

Факт

Лесные материалы

тыс.сум

93870

18121,17

13343,28

107215

11013,85

5343,38

Взрывчатые вещества

тыс.сум

3726,83

2236,10

Детонаторы другие ВМ

тыс.сум

2806,33

1683,80

Запасные часты

тыс.сум

13171

332

1872,21

14102

491,90

702,82

Погашение стоимости

тыс.сум

12851

1076,33

1826,72

54422

2107,45

2712,29

Износ малоценных предметов

тыс.сум

-

-

Износ спецодежды и спецобуви

тыс.сум

-

-

Прочие материалы

тыс.сум

44686

457

6351,96

59680

1111,1

2974,33

Итого вспомогательные материалы

тыс.сум

164578

26519,66

23394,17

235419

18644,20

11732,82

4.Расход материалов и электроэнергии в натуре

Показатели

Ед.

изм.

За отчётный квартал

Сначала года

Факт

на всю добычу

на 1000 тн

Факт на всю добычу

на 1000 тн

по норме

Факт

по норме

Факт

А

1

2

3

4

5

6

7

Материалы: лесные

м3

99,3

19,26

14,1

113,3

19,26

5,6

Взрывчатые вещества

кг

-

1072

-

-

1072,14

-

Детонаторы

шт

-

1308,3

-

1308,3

Электроэнергия

тыс/квт

111,1

22,7

15,7

252,5

22,7

12,5

Таблица 19 - Затраты на 1 т угля в 2015 г.

Показатели

Ед. изм

За 4 квартал

С начала года

План

Факт

% вып

План

Факт

% вып

А

1

2

3

4

5

6

7

Калькуляционная добыча

тн

9000

37030

411,4

36000

107210

297,8

В.т.ч товарная добыча

тн

8500

37030

435,6

35000

107210

306,3

Показатели

Ед. изм

За 4 квартал

С начала года

План

Факт

% вып

План

Факт

% вып

2. Затраты на добычу по элементам.

Вспомогательные материалы

тыс.сум

9653,2

9653,2

147379

3979,98

670307

6252,3

Вспомогательные изделия, полуфабрикаты работы и услуги производственного характера

тыс.сум

2739,2

2739,2

1527855

41259,91

4117745

38408,2

Вода

тыс.сум

170,4

113,9

1163

31,39

5478

51,1

Топливо

тыс.сум

7464,2

7240,6

399480

10788,01

1348480

12577,9

в.т.ч уголь на ПТН

тыс.сум

447,2

223,6

-

-

-

-

ГСМ

7017,0

7017,0

399480

10788,01

1348480

12577,9

Электроэнергия

тыс.сум

833,3

833,3

18379

496,33

44251

412,8

Итого материальные затраты

тыс.сум

20860,3

20580,2

2094255

56555,62

6186261

57702,3

Зарплата основная и дополнительная

тыс.сум

47222,2

43055,6

1142130

30843,37

3870637

36103,3

Отчисления на социальное страхование

тыс.сум

11805,6

10763,9

278165

7511,89

949797

8859,2

Амортизация основных фондов

тыс.сум

5722,1

5722,1

299793

8095,96

879268

8201,4

Прочие расходы

тыс.сум

10646,4

10686,7

242301

6543,38

743251

6932,7

Полная себестоимость

тыс.сум

96256,6

90808,5

4056644

109550,21

12629213

117798,8

3.Расшифровка материалов

Ед изм

За 4 квартал

С начала года

Всего

на 1 т, сум

Всего

на 1 т, сум тийин

план

Факт

план

Факт

Лесные материалы

тыс.сум

7500

5000

202,50

178124

5000

1661,60

Взрывчатые вещества

тыс.сум

-

-

-

-

-

-

Детонаторы и другие взрывные материалы

тыс.сум

-

-

-

-

-

-

Запасные часты

тыс.сум

2358

71,4

63,70

45809

71,40

427,30

Погашение стоимости

тыс.сум

67953

3190,40

1835,10

196037

3190,4

1828,50

Износ малоценных предметов

тыс.сум

-

-

-

-

-

-

Износ спецодежды и спецобуви

тыс.сум

-

-

-

-

-

-

Прочие материалы

тыс.сум

69567,5

1391,4

1878,68

250336,9

1391,4

2335,01

Итого вспомогательные материалы

тыс. сум

147378,5

9653,2

3979,98

670306,9

9653,2

6252,4

4.Расход материалов и электроэнергии в натуре

Ед изм

За 4 квартал

С начала года

Факт на всю добычу

на 1000 тн

Факт на всю добычу

на 1000 тн

по норме

Факт

по норме

Факт

А

1

2

3

4

5

6

7

Материалы: лесные

м3

7,5

5

0,2

183,3

5

1,7

в.т.ч подготовительные работы

м3

-

-

-

-

-

-

Взрывчатые вещества

кг

-

-

-

-

-

-

Детонаторы

шт

-

-

-

-

-

-

Электроэнергия

тыс/квт

163,6

7,3

4,4

409,7

7,6

3,8

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1196074/